(资料图)
一、判断题:1、货币资金是企业控制风险最高的资产。A、对B、错参考答案:A2、子公司可以自行决定在总部指定的银行范围外选择银行开立账户。A、对B、错参考答案:B3、货币资金是指企业在生产经营过程中停留在货币形态的那部分资金,它是企业流动资产的重要组成部分。A、对B、错参考答案:4、根据权责不相容控制,执行某些经济业务和审核这些经济业务的职务要分离。A、对B、错参考答案:二、单选题:1、出纳必须在会计人员复核签章后,再根据记账凭证办理现金收付,这属于()行为。A、会计记录控制B、资产保护控制C、内部稽核D、定期轮岗参考答案:C2、取得的货币资金收入必须及时入账,不得账外设账,严禁收款不入账,这属于()行为。A、会计记录控制B、资产保护控制C、内部稽核D、定期轮岗参考答案:A3、网上银行账户使用人员收到用户证书与密码后,确认用户证书有效及密码密封完好,并妥善保管;使用人员不得将证书与密码交给其他未经正当授权的人员使用。这属于()行为。A、会计记录控制B、资产保护控制C、内部稽核D、定期轮岗参考答案:4、财务部门独立于出纳的人员对现金进行不定期盘点,就库存现金实物和账面记录进行核对,属于()行为。A、授权控制B、不相容职务分离控制C、会计记录控制D、资产保护控制参考答案:5、网上银行用户证书及密码管理不参考的是()。A、网上银行的使用人员持有各自的唯一的用户证书和密码,避免一人同时持有或使用多个用户证书与密码的情况。B、使用人员收到用户证书与密码后,确认用户证书有效及密码密封完好,并妥善保管。C、使用人员不得将证书与密码交给其他未经正当授权的人员使用。D、网上银行使用人员不得经常更换密码,防止遗忘。参考答案:三、多选题:1、企业货币资金包括以下哪些内容()。A、现金B、银行存款C、其它货币资金D、固定资产参考答案:ABC2、银行存款内部控制应关注以下()几个方面。A、银行账户的开立B、银行账户的变更及撤销C、预留印鉴管理D、现金领用参考答案:ABC3、以下属于出纳舞弊常见手段的是()。A、窃取现金支票私自填写或伪造支票等提取现金不入账;或公然开出现金支票提现不入账B、挪用现金C、将收到的银行存款不予入账,公款私存或伺机提回现金或转到外单位或私人账户套取现金侵吞或挪用D、涂改账簿上所记金额,以达到贪污的目的参考答案:4、内部控制目标包括以下()内容。A、合理保证企业经营管理合法合规B、资产安全C、财务报告及相关信息真实完整D、提高经营效率和效果参考答案:5、根据不相容职务分离控制原则,以下()几个方面职能应分离。A、授权进行某项经济业务和执行该项业务的职务要分离B、保管某些财产物资和对其进行记录的职务C、执行某项经济业务与监督这些经济业务的职务D、分析某项经济业务与执行这些经济业务的职务参考答案:更多会计继续教育试题,进入上学吧找答案匹配搜索你想要的!!!!